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酒泉审计局

酒泉审计局概况

起草审计酒泉地方性法规、规章草案;制定审计规范性文件并监督执行;制定审计工作发展规划、专业领域审计工作规划和年度审计计划并组织实施;参与起草财政经济及其相关的地方法规、规章草案;对直接审计、调查和核查的事项依法进行审计评价,做出审计决定或提出审计建议。
组织审计酒泉政府驻境外非经营性机构的财务收支;依法通过适当方式组织审计省属国有企业和金融机构的境外资产、负债和损益。
指导和推广信息技术在酒泉审计领域的应用,指导酒泉审计信息化建设。
承办酒泉委、酒泉政府和审计署交办的其他事项。

审计局办公室


起草审计酒泉地方性法规、规章草案;制定审计规范性文件并监督执行;制定审计工作发展规划、专业领域审计工作规划和年度审计计划并组织实施;参与起草财政经济及其相关的地方法规、规章草案;对直接审计、调查和核查的事项依法进行审计评价,做出审计决定或提出审计建议。
组织实施对酒泉财经法律、法规、规章、政策和宏观调控措施执行情况、财政预算管理或国有资产管理使用等与省级财政收支有关的特定事项进行专项审计调查。
指导和监督酒泉内部审计工作,核查社会审计机构对依法属于审计监督对象的单位出具的相关审计报告。
组织审计酒泉政府驻境外非经营性机构的财务收支;依法通过适当方式组织审计省属国有企业和金融机构的境外资产、负债和损益。

审计局法规处


组织实施审计普法教育。联系酒泉特约审计员。组织酒泉优秀审计项目评比,负责联系其他专业优秀审计项目评优工作。
负责综合协调酒泉审计结果落实情况跟踪检查及草拟全厅年度审计结果跟踪汇总报告。
联系酒泉预防职务犯罪工作领导小组工作,协调厅内有关处室做好预防职务犯罪工作的落实工作。承办厅党组交办工作。

审计局行政事业审计处


负责酒泉政府有关部门、直属机构和单位及其下属单位的财政财务收支审计、经济责任审计。
对酒泉有关共性问题和涉及跨行业多部门的专项经费进行绩效审计和专项审计调查。
对省级机关行政单位的预算执行、财政收支审计和领导干部经济责任审计进行牵头协调,确定年度审计工作方案以及对审计结果进行综合分析。
负责酒泉厅行政事业审计协调小组的日常工作,汇总省级部门预算执行审计情况。
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