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咸宁市审计局

咸宁市审计局概况

起草审计咸宁市地方性法规、规章草案;制定审计规范性文件并监督执行;制定审计工作发展规划、专业领域审计工作规划和年度审计计划并组织实施;参与起草财政经济及其相关的地方法规、规章草案;对直接审计、调查和核查的事项依法进行审计评价,做出审计决定或提出审计建议。
组织实施对咸宁市财经法律、法规、规章、政策和宏观调控措施执行情况、财政预算管理或国有资产管理使用等与省级财政收支有关的特定事项进行专项审计调查。
指导和监督咸宁市内部审计工作,核查社会审计机构对依法属于审计监督对象的单位出具的相关审计报告。
组织审计咸宁市政府驻境外非经营性机构的财务收支;依法通过适当方式组织审计省属国有企业和金融机构的境外资产、负债和损益。

审计局办公室


向咸宁市政府提出年度省级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告;受咸宁市政府委托向省人大常委会提出省级预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告、审计发现问题的纠正和处理结果报告;向咸宁市政府报告其他事项的审计和专项审计调查情况及结果;依法向社会公布审计结果;向咸宁市政府有关部门和设区的市人民政府通报审计情况和审计结果。
依法检查审计决定执行情况,督促纠正和处理审计发现的问题,依法办理被审计单位对审计决定提请行政复议、行政诉讼或咸宁市政府裁决的有关事项;协助配合有关部门查处相关重大案件。
与设区的市人民政府共同领导设区的市审计机关;依法领导和监督咸宁市各地审计机关的业务,组织各地审计机关实施特定项目的专项审计或审计调查,纠正或责成纠正下级审计机关违反国家规定做出的审计决定;按照干部管理权限协管设区的市审计机关负责人。
指导和推广信息技术在咸宁市审计领域的应用,指导咸宁市审计信息化建设。

审计局法规处


负责草拟咸宁市有关审计行政管理的地方性法规和规章草案。
组织对咸宁市下级审计机关业务质量的监督检查和对社会审计机构出具的相关审计报告进行核查。
联系咸宁市预防职务犯罪工作领导小组工作,协调厅内有关处室做好预防职务犯罪工作的落实工作。承办厅党组交办工作。

审计局财政审计处


负责审计咸宁市省级预算执行和其他财政财务收支情况,审计咸宁市地方税务局税收征管情况。
负责设区市市长的经济责任审计。
负责与年度市、县(市、区)长经济责任审计同步进行的县(市、区)财政决算审计项目复核工作。负责咸宁市厅财政审计协调小组的日常工作。
组织、指导开展咸宁市财政审计工作。负责相关审计或专项审计调查。承办厅党组交办工作。
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